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安阳市公共资源交易中心2018年度部门决算公开
发稿人:财务科  发布时间: Jul 15, 2019  【阅读次数: 5207】


                                            安阳市公共资源交易中心

     2018年度部门决算

    二〇一九年七月

 


目  录


第一部分  安阳市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、绩效评价结果等情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分 

安阳市公共资源交易中心概况



   一、安阳市公共资源交易中心部门职责

1.贯彻落实《中华人民共和国招投标法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规及国务院、省、市关于整合建立统一公共资源交易平台体系的相关政策规定。

2.负责为辖区内公共资源交易活动提供场所、设施和服务,承担进场登记、信息发布、交易实施、结果公示等交易服务工作。

3.负责公共资源交易活动现场秩序管理,执行公共资源交易规则、现场管理制度和工作流程,对交易过程相关资料进行存档备案。

4.负责维护和使用省综合评标专家库、政府采购评审专家库网络抽取终端,对专家出勤情况和评标评审活动进行记录。

5.负责建设和管理本级公共资源交易电子公共服务系统和信息网络,按要求实施平台信息化建设与升级。

6.负责收集和发布公共资源交易信息,对交易数据进行汇总分析、综合利用和风险监测预警。

7.负责建立和维护本级公共资源交易主体信用信息库,记录交易主体信用信息,推进交易主体信用信息交换共享。

8.负责向行政监督部门报告场所内交易活动的违法违规行为,协助调查处理。

9.负责全市公共资源交易平台信息化建设工作的指导;指导市属公共资源交易企业依法依规开展工作。

10.负责承办市委、市政府交办的其他事项。

二、安阳市公共资源交易中心决算单位构成

安阳市公共资源交易中心决算包括本级决算1个。无二级决算单位。 



第二部分

2018年度部门决算表

 






           收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开01表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

 

项目

行次

金额

项目

行次

金额

 

栏次

 

1

栏次

 

2

 

一、财政拨款收入

1

1262.15

一、一般公共服务支出

28

1320.45

 

二、上级补助收入

2

 

二、外交支出

29

 

 

三、事业收入

3

 

三、国防支出

30

 

 

四、经营收入

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

五、附属单位上缴收入

5

 

五、教育支出

32

 

 

六、其他收入

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

22

 

 

49

 

 

本年收入合计

23

1262.15

本年支出合计

50

1320.45

 

用事业基金弥补收支差额

24

 

结余分配

51

 

 

年初结转和结余

25

115.13

年末结转和结余

52

56.83

 

 

26

 

 

53

 

 

总计

27

1377.28

总计

54

1377.28

 

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

公开02表

部门:

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1262.15

1262.15

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1262.15

1262.15

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1262.15

1262.15

 

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1262.15

1262.15

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。



支出决算表

 

 

 

 

 

公开03表

部门:

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1320.45

1320.45

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

1320.45

1320.45

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1320.45

1320.45

 

 

 

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1320.45

1320.45

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 

 

财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开04表

部门:

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1262.15

一、一般公共服务支出

28

1250.92

1250.92

 

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

 

 

 

 

3

 

三、国防支出

30

 

 

 

 

4

 

四、公共安全支出

31

 

 

 

 

5

 

五、教育支出

32

 

 

 

 

6

 

六、科学技术支出

33

 

 

 

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

 

 

 

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

 

 

 

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

 

 

 

 

10

 

十、节能环保支出

37

 

 

 

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

 

 

 

 

12

 

十二、农林水支出

39

 

 

 

 

13

 

十三、交通运输支出

40

 

 

 

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

 

 

 

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

 

 

 

 

16

 

十六、金融支出

43

 

 

 

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

 

 

 

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

 

 

 

 

19

 

十九、住房保障支出

46

 

 

 

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

 

 

 

 

21

 

二十一、其他支出

48

 

 

 

本年收入合计

22

1262.15

本年支出合计

49

1250.92

1250.92

 

年初财政拨款结转和结余

23

26.8

年末财政拨款结转和结余

50

38.03

38.03

 

  一般公共预算财政拨款

24

26.8

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1288.95

总计

54

1288.95

1288.95

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。



一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

公开05表

部门:

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1250.92

1250.92

 

201

一般公共服务支出

1250.92

1250.92

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1250.92

1250.92

 

2010399

其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1250.92

1250.92

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

公开06表

部门:

 

 

 

金额单位:万元

人员经费

公用经费

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

经济分类科目编码

科目名称

金额

 

 

 

 

 

 

 

 

 

301

工资福利支出

226.00

302

商品和服务支出

1024.92

310

其他资本性支出

 

30101

  基本工资

88.62

30201

  办公费

3.18

31001

  房屋建筑物购建

 

30102

  津贴补贴

16.35

30202

  印刷费

 

31002

  办公设备购置

 

30103

  奖金

69.60

30203

  咨询费

 

31003

  专用设备购置

 

30104

  其他社会保障缴费

 

30204

  手续费

0.06

31005

  基础设施建设

 

30106

  伙食补助费

 

30205

  水费

0.25

31006

  大型修缮

 

30107

  绩效工资

51.43

30206

  电费

3.24

31007

  信息网络及软件购置更新

 

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

 

30207

  邮电费

3.17

31008

  物资储备

 

30109

  职业年金缴费

 

30208

  取暖费

 

31009

  土地补偿

 

30199

  其他工资福利支出

 

30209

  物业管理费

 

31010

  安置补助

 

303

对个人和家庭的补助

 

30211

  差旅费

3.03

31011

  地上附着物和青苗补偿

 

30301

  离休费

 

30212

  因公出国(境)费用

 

31012

  拆迁补偿

 

30302

  退休费

 

30213

  维修(护)费

 

31013

  公务用车购置

 

30303

  退职(役)费

 

 

30214

  租赁费

 

31019

  其他交通工具购置

 

30304

  抚恤金

 

30215

  会议费

 

31020

  产权参股

 

30305

  生活补助

 

30216

  培训费

1.63

31099

  其他资本性支出

 

30306

  救济费

 

30217

  公务接待费

 

304

对企事业单位的补贴

 

30307

  医疗费

 

30218

  专用材料费

 

30401

  企业政策性补贴

 

30308

  助学金

 

30224

  被装购置费

 

30402

  事业单位补贴

 

30309

  奖励金

 

30225

  专用燃料费

 

30403

  财政贴息

 

30310

  生产补贴

 

30226

  劳务费

1008.61

30499

  其他对企事业单位的补贴

 

30311

  住房公积金

 

30227

  委托业务费

 

307

债务利息支出

 

30312

  提租补贴

 

30228

  工会经费

 

30701

  国内债务付息

 

30313

  购房补贴

 

30229

  福利费

0.37

30707

  国外债务付息

 

30314

  采暖补贴

 

30231

  公务用车运行维护费

0.98

399

其他支出

 

30315

  物业服务补贴

 

30239

  其他交通费用

 

39906

  赠与

 

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

 

30240

  税金及附加费用

 

 

 

 

 

 

 

30299

  其他商品和服务支出

0.40

 

 

 

人员经费合计

226.00

公用经费合计

1024.92






一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开07表

部门:

 

 

 

 

 

金额单位:万元

预算数

决算数

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

 

 

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

2.4

 

2.4

 

2.4

 

0.98

 

0.98

 

0.98

 

注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

 

 

 

                         公开08表

部门:

 

 

金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。









第三部分

2018年度部门决算情况说明




一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计为1262.15万元 ,支出总计为1320.45万元。与2017年度相比,收总计增加为959.38 万元,增长316%。支出总计增加为1020.22 万元,增长339%。主要原因:根据安政阅﹝2017﹞ 69号会议纪要,增加下属三个单位工资,机关事业单位在职人员基本工资标准调整,工资总额增加。



       二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1262.15万元,其中:财政拨款收入1262.15万元,占100%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。


三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1250.92万元,其中:基本支出1250.92万元,占100%;项目支出0万元,占0%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

安阳市公共资源交易中心2018年财政拨款收支总决算,收入决算1262.15万元,与2017年相比,财政拨款收入增加 1008.38万元,增长397 %。支出决算1250.92万元,增长1004.05万元,增长406%。主要原因:根据安政阅﹝2017﹞ 69号会议纪要,增加下属三个单位工资,机关事业单位在职人员基本工资标准调整,工资总额增加。


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1250.92万元,占支出合计的100%。与2017年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加1004.05万元,增长406%。主要原因:根据安政阅﹝2017﹞ 69号会议纪要,增加下属三个单位工资,机关事业单位在职人员基本工资标准调整,工资总额增加。



(二)结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出1250.92万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1250.92万元,占100%;外交(类)支出0万元,占0%;。


(三)具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1171.36万元,支出决算为1250.92万元,完成年初预算的106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:根据安政阅﹝2017﹞ 69号会议纪要,增加下属三个单位工资,机关事业单位在职人员基本工资标准调整,工资总额增加。


 

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)年初预算为1171.36万元,支出决算为1250.92万元,完成年初预算的106%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:机关事业单位人员工资调标引起在职人员工资总额增加。


六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出1250.92万元。与2017年度相比,增加1004.05万元,增长406%,主要原因:根据安政阅﹝2017﹞ 69号会议纪要,增加下属三个单位工资,机关事业单位人员工资调标引起在职人员工资总额增加。其中:人员经费226万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;公用经费1024.92万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、公务用车运行维护费、劳务费等支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.4万元,支出决算为0.98万元,完成预算的40%。2018年度“三公”经费支出决算数比预算数减少1.42万元。主要原因:根据政策要求,严格控制三公经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算0.98万元,完成预算的40%,占100%;公务接待费支出决算0万元,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0万元。全年安排厅(局)机关、0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。开支内容包括:

0会议支出0万元。

出国谈判、工作磋商支出0万元,主要用于参加以下谈判和磋商:0。

境外业务培训支出0万元,主要用于为提高财政管理水平而举办的公共财政支出结构比较研究、社会保障政策等。

因公出国(境)费支出决算比2017年度无变化。

2.公务用车购置及运行费支出0.98万元。其中:

公务用车购置支出为0万元,购置车辆0台。

公务用车运行支出0.98万元。主要用于驻村第一书记的油费及开展工作所需借用公务用车的燃料费、过路过桥费等支出。2018年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为0。

公务用车购置及运行费支出决算比2017年度无变化。

3.公务接待费支出0万元。其中:

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0万元。

公务接待费支出决算比2017年度无变化。


八、绩效评价结果等情况说明

   (一)绩效管理工作开展情况。

 2018年,安阳市公共资源交易中心共组织对0个项目进行了预算绩效评价。

(二)项目绩效自评结果。

      项目绩效自评结果无。


九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

十、机关运行经费支出情况说明

2018年度机关运行经费支出0万元,较2017年度无变化。

十一、政府采购支出情况说明

2018年度政府采购支出总额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

2018年期末,安阳市公共资源交易中心共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

安阳市公共资源交易中心无其他重要事项。



                                   第四部分  名词解释


一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。



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